一、 河南省旅游局概況
(一)主要職能
根據(jù)省旅游局“三定”方案,省旅游局主要職責(zé)是:
1、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全省旅游業(yè)發(fā)展,擬訂全省旅游發(fā)展戰(zhàn)略、政策、規(guī)劃,起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全省旅游工作。
2、制定全省國(guó)內(nèi)旅游、入境旅游和出境旅游的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施。組織全省旅游整體形象的對(duì)外宣傳和旅游市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)工作。負(fù)責(zé)全省重大旅游活動(dòng)的組織與實(shí)施。指導(dǎo)我省駐外旅游辦事機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作。
3、組織全省旅游資源的普查、規(guī)劃、開(kāi)發(fā)和相關(guān)保護(hù)工作。指導(dǎo)全省重點(diǎn)旅游區(qū)域、旅游目的地和旅游線路的規(guī)劃開(kāi)發(fā),引導(dǎo)休閑度假。負(fù)責(zé)全省旅游信息化建設(shè)和安全監(jiān)管。監(jiān)測(cè)全省旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況,負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計(jì)及行業(yè)信息發(fā)布。協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全省假日旅游和紅色旅游、鄉(xiāng)村旅游工作。
4、承擔(dān)規(guī)范旅游市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費(fèi)者和經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的責(zé)任。規(guī)范全省旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營(yíng)和服務(wù)行為。會(huì)同有關(guān)部門(mén)履行旅游安全監(jiān)督管理責(zé)任,指導(dǎo)應(yīng)急救援工作。指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠(chéng)信體系建設(shè)。
5、負(fù)責(zé)全省國(guó)際旅游業(yè)務(wù)旅行社、外資旅行社及境外國(guó)際旅行社分支機(jī)構(gòu)的申報(bào)、管理工作。負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)旅游業(yè)務(wù)旅行社的審批、管理工作。組織擬訂旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。協(xié)同有關(guān)部門(mén)做好旅游交通、文化娛樂(lè)工作。
6、推動(dòng)全省旅游國(guó)際交流與合作,承擔(dān)與國(guó)際旅游組織合作的相關(guān)事務(wù)。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定赴港澳臺(tái)地區(qū)旅游政策并組織實(shí)施,指導(dǎo)全省對(duì)港澳臺(tái)旅游市場(chǎng)推廣工作。
7、擬定并組織實(shí)施旅游人才規(guī)劃,組織、指導(dǎo)全省旅游培訓(xùn)工作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)實(shí)施旅游從業(yè)人員職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
8、承辦省政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入河南省旅游局2014年度決算匯編范圍單位包括局本級(jí)及4個(gè)所屬事業(yè)單位,具體是:行政單位1個(gè)(省旅游局機(jī)關(guān)),財(cái)政撥款的事業(yè)單位4個(gè)(河南省旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所、河南省嵩山少林寺武術(shù)館、河南省小浪底旅游管理局、河南省旅游局機(jī)關(guān)服務(wù)中心)。
二、2014年度部門(mén)決算表
(一)2014年度收入支出決算總表
(二)2014年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表
(三)2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
三、2014年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)2014度部門(mén)決算收支總體情況說(shuō)明
2014年度部門(mén)收入12659.12萬(wàn)元,由本年財(cái)政撥款收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余四項(xiàng)組成。其中本年財(cái)政收入8822.28萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)收入350.17萬(wàn)元,其他收入10.66萬(wàn)元, 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3476.01萬(wàn)元。
2014年度決算總支出12659.12萬(wàn)元,其中:商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出10744.6萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出265.8萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出104萬(wàn)元,住房保障支出86.4萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1454.05萬(wàn)元(根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,需在以后年度按合同支付)。
(二)2014年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2014年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為10584萬(wàn)元。
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休支出(款)250.91萬(wàn)元,占本年支出2.37%,主要用于單位離退休人員方面的支出。
死亡撫恤金支出(款)11.85萬(wàn)元,占本年支出0.11%,主要用于病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)3.03萬(wàn)元,占本年支出0.03%。主要用于軍轉(zhuǎn)干部社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保險(xiǎn)(款)104萬(wàn)元,占本年支出0.98%,主要為單位職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、生育保險(xiǎn)費(fèi)用。
3、住房保障支出(類)住房改革支出(款)86.4萬(wàn)元,占本年支出0.83%,主要為職工繳納住房公積金支出。
4、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)旅游業(yè)管理與服務(wù)支出(款)
10116.07萬(wàn)元,占本年支出95.58%,商業(yè)服務(wù)業(yè)(類)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(款)11.75萬(wàn)元,占本年支出0.11%,主要用于旅游業(yè)管理與服務(wù)方面支出、境內(nèi)外旅游宣傳促銷、境內(nèi)外媒體記者及旅行商接待等支出。
(三)2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
省旅游局2014年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為63.58萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為20.62萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為25.06萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出決算為17.91萬(wàn)元。
具體情況如下:
1、 因公出國(guó)(境)費(fèi)支出20.62萬(wàn)元,用于工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。主要包括參加國(guó)家旅游組織境外宣傳促銷活動(dòng)、省旅游局組織各地市旅游局境外宣傳促銷活動(dòng),參加其他單位組織的出國(guó)(境)團(tuán)組共計(jì)5個(gè),累計(jì)16人次。
2、 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出25.06萬(wàn)元,用于局機(jī)關(guān)公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過(guò)程中所發(fā)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.、公務(wù)接待費(fèi)支出17.91萬(wàn)元,主要用于局機(jī)關(guān)按規(guī)定開(kāi)支的接待公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的費(fèi)用。
(四)2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算增減變化情況說(shuō)明
2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算63.59萬(wàn)元,比2013年“三公”經(jīng)費(fèi)決算下降10.11萬(wàn)元。分項(xiàng)情況為:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用20.62萬(wàn)元,較上年增加2.72萬(wàn)元,主要原因是省政府臨時(shí)追加了一項(xiàng)出國(guó)任務(wù)。
2、公務(wù)接待費(fèi)用17.91萬(wàn)元,較上年下降14.69萬(wàn)元,主要原因是省旅游局各預(yù)算單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,嚴(yán)控公務(wù)接待支出,減少了公務(wù)接待費(fèi)用。
3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.06萬(wàn)元,較上年增加1.86萬(wàn)元, 主要原因是車輛老化,維修成本和燃油成本上升等原因所致費(fèi)用增加。
四、 名詞解釋
(一) 財(cái)政撥款收入:省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級(jí)補(bǔ)助收入:事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,用于補(bǔ)助正常業(yè)務(wù)資金的不足。
(三)事業(yè)收入:事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
(四) 附屬單位繳款:事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
(五) 其他收入:除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(六) 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(七) 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(八)一般公共服務(wù):指主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn),支持各機(jī)關(guān)單位履行職能,保障各機(jī)關(guān)部門(mén)的項(xiàng)目支出需要,以及支持地方落實(shí)自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部退役金等。
(九) 社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):離退休人員的支出以及為離退休人員提供管理服務(wù)工作的離退休干部管理機(jī)構(gòu)支出。
歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):離退休干部管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的離退休人員的支出。
離退休人員管理機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):為離退休人員提供管理服務(wù)的離退休干部管理機(jī)構(gòu)支出。
。ㄊ 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)旅游業(yè)管理與服務(wù)支出(款):國(guó)家旅游局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展旅游管理工作所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
。ㄊ唬 住房保障支出(類)住房改革支出(款):按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。
住房公積金(項(xiàng)):按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù),分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。
。ㄊ 結(jié)余分配:事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
(十三) 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
。ㄊ模 基本支出:為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
。ㄊ澹 項(xiàng)目支出:在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
。ㄊ 經(jīng)營(yíng)支出:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
。ㄊ撸 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:事業(yè)單位用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
。ㄊ耍 “三公經(jīng)費(fèi)”:財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十九) 行政經(jīng)費(fèi):行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)履行一般行政管理職能,維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)所必須開(kāi)支的費(fèi)用,包括基本支出和項(xiàng)目支出;局С霭ㄓ糜诠べY、津貼及獎(jiǎng)金等方面的人員經(jīng)費(fèi)和用于辦公、水電等方面的公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出包括辦公用房維修租賃、旅游市場(chǎng)檢查、全省旅游規(guī)劃編制及宣傳促銷等方面的支出。