一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能
省旅游局部門內(nèi)設(shè)7個職能處室和河南省小浪底旅游管理局、省旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所、省嵩山少林寺武術(shù)館、省旅游人才服務(wù)中心、河南省旅游局信息中心等6個歸口管理的預(yù)算單位。主要職責(zé)是:統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全省旅游業(yè)發(fā)展,擬訂全省旅游發(fā)展戰(zhàn)略、政策、規(guī)劃,起草相關(guān)地方性規(guī)定、規(guī)章草案并監(jiān)督實施,指導(dǎo)全省國內(nèi)、入境旅游和出境旅游市場開發(fā)并組織實施等。
(二)人員構(gòu)成情況
省旅游局機關(guān)及歸口管理預(yù)算單位7個,其中:行政單位1個;事業(yè)單位6個。人員共有 230人,其中:行政編制60人,事業(yè)編制170人;實有在職人數(shù)212人;離退休人員37人。
(三)預(yù)算年度主要工作任務(wù)
統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全省旅游業(yè)發(fā)展,擬訂全省旅游“十三五”發(fā)展規(guī)劃,起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案并監(jiān)督實施。組織全省旅游對外宣傳和旅游市場的開發(fā)工作。指導(dǎo)全省重點旅游區(qū)域、旅游目的地和旅游線路的開發(fā),引導(dǎo)休閑度假。監(jiān)測全省旅游經(jīng)濟運行情況,負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計及行業(yè)信息發(fā)布。承擔(dān)規(guī)范旅游市場秩序、實施旅游標(biāo)準(zhǔn)化和智慧旅游、監(jiān)督管理安全和服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責(zé)任。規(guī)范全省旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務(wù)行為。承擔(dān)與國際旅游組織合作的相關(guān)事務(wù)等工作。
二、收入預(yù)算說明
2015年收入預(yù)算3459.6萬元,其中:財政撥款2937.1萬元,納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費211.2萬元,國有資產(chǎn)資源有償使用收入80萬元,經(jīng)營收入231.3萬元。
三、支出預(yù)算說明
2015年支出預(yù)算按用途劃分:工資福利支出1320.9萬元,占38.2%;對個人和家庭的補助355.5萬元,占10.3%;商品服務(wù)支出408.6萬元,占11.8%;項目支出1374.6萬元,占39.7%。
2015年財政撥款支出按用途劃分:工資福利支出1169.8萬元,占39.8%;對家庭和個人的補助338.2萬元,占11.5%;商品服務(wù)支出345.7萬元,占11.8%;項目支出1083.4萬元,占36.9%。主要項目是:全省旅游宣傳推介、市場開發(fā)、市場監(jiān)管、質(zhì)量提升、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、智慧旅游、旅游獎勵和安全生產(chǎn)。此外,參與待分?钪饕校菏〖壐叱砷L服務(wù)業(yè)發(fā)展專項引導(dǎo)資金扶持旅游項目資金。財政安排臨時項目是:聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展觀測站年費。
2015年財政撥款支出按經(jīng)濟分類科目劃分為:工資福利支出1169.8萬元,占39.8%;對家庭和個人的補助338.2萬元,占11.5%;商品服務(wù)支出345.7萬元,占11.8%。項目支出1083.4萬元,占36.9%。
2015年行政經(jīng)費預(yù)算2085萬元,其中安排:工資福利支出1320.9萬元;對家庭和個人的補助355.5萬元;商品服務(wù)支出408.6萬元。主要保障機關(guān)人員工資發(fā)放、機構(gòu)日常工作正常運轉(zhuǎn)及正常履行職責(zé)所需費用。
2015年政府采購預(yù)算安排80.7萬元,主要采購計算機、打印機、碎紙機、辦公家具、印刷等物品。
四、“三公”經(jīng)費增減變化說明
2015年“三公”經(jīng)費預(yù)算93.3萬元,比2014年“三公”經(jīng)費預(yù)算下降0.01萬元。分項情況為:
(一)因公出國(境)費用30萬元,與上年持平。主要原因是該項業(yè)務(wù)比較穩(wěn)定,編報預(yù)算時保持了往年資金規(guī)模。
(二)公務(wù)接待費用15萬元,較上年下降5萬元,主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約,嚴(yán)控公務(wù)接待支出,切實降低該項費用。
(三)公務(wù)用車運行維護(hù)費48.3萬元,較上年增加4.9萬元, 主要是車輛老化,維修成本和燃油成本上升,增加了該項費用預(yù)算。
附表1:部門2015年收支預(yù)算總表
附表2:部門2015年財政撥款明細(xì)表(按功能分類)
附表3:部門2015年“三公”經(jīng)費預(yù)算統(tǒng)計表